Situatie de fapt: Firma cu sediul in Romania, presteaza servicii in domeniul IT. Are un colaborator PFA din Bulgaria care presteaza prin intermediul celui din Romania catre diversi beneficiari din UE (BELGIA, SUEDIA). Intrebare: Pentru factura din Bulgaria (intrare), trebuie sa facem 4426=4427 si sa o declaram in 390? Specific ca am inregistrat-o la intrari